|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
129,87 |
s DPH |
|
118094279
|
28.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
v |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
Faktúra |
325
|
teplo 10/2019
|
3 586,61 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
319
|
prenájom tlačiarne 11/2019
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
263
|
predpisy a dokumenty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
18.10.2019 |
|
Zmluva |
22/15/D
|
Dotácia pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Obec Jasenov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2015 |
|
Zmluva |
3/2019
|
Prenájom veľkej telocvične
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Krasokorčuliarsky klub KRASOW Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
310
|
čistiace potreby ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
314
|
dodávka a montáž SDK regálov
|
1 488.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
313
|
Orange,Sova 11/2019
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
318
|
telefón ŠJ 10/19
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
320
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 11/19
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
317
|
telefón ZŠ 10/19
|
63,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
315
|
plyn 11/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
253
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 08/2019 - preplatok
|
-121,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.10.2019 |
|
Faktúra |
278
|
elektrina ZŠ 11/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
316
|
voda ZŠ + IH 09-10/2019
|
998,76 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
321
|
stravné lístky
|
2 435,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
327
|
seminár Moderná správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
331
|
seminár Moderná správa registratúry
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
322
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 10/2019
|
768,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
10.12.2019 |