|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
129,87 |
s DPH |
|
118094279
|
28.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
v |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
Zmluva |
7/2018
|
Zmluva o nájme futbalového ihriska
|
5,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
Faktúra |
189
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
55,14 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
Faktúra |
258
|
teplo 08/2019
|
2 300,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
18.10.2019 |
|
Zmluva |
3/2019
|
Prenájom veľkej telocvične
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Krasokorčuliarsky klub KRASOW Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
351
|
notebooky ASUS
|
1 399,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
Zmluva |
09/17/Z
|
Návrh ceny elektriny podľa zmluvy č. 331/2012
|
0.04816/kwh |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2017 |
|
Faktúra |
194
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
348,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
Faktúra |
190
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
56,73 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
Faktúra |
179
|
darčekové kupony SF
|
1 348,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
31.07.2019 |
|
Faktúra |
269
|
údržba tlačiarne Konica Dialta, nový toner
|
85,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Erika Hanuskova |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.10.2019 |
|
Faktúra |
212
|
dodávka a montáž SDK akustickej steny
|
856,28 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
16.08.2019 |
|
Faktúra |
210
|
silon, vazelína, olej do kosačky - IH
|
55,70 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
16.08.2019 |
|
Faktúra |
211
|
Oprava strunovej kosačky - IH
|
17,64 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
16.08.2019 |
|
Faktúra |
205
|
teplo 06/2019
|
2 195,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
209
|
dodávka a montáž SDK regálov
|
1 761,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
208
|
lavice, deliaca stena, kryt na radiátor, topánkovník
|
1 702,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
207
|
demontáž, výroba a montáž madiel na zábradliach
|
1 504,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
270
|
vyúčtovanie zmluvy 07-09/2019
|
35,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.10.2019 |
|
Faktúra |
253
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 08/2019 - preplatok
|
-121,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.10.2019 |