|
Faktúra |
374
|
potraviny
|
133,19 |
s DPH |
143/17
|
|
29.12.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
Faktúra |
375
|
podlahové krytiny
|
3 087.74 |
s DPH |
142/17
|
|
29.12.2017 |
Pavol Olexa |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
Faktúra |
371
|
školský nabytok
|
4 726.08 |
s DPH |
140/17
|
|
28.12.2017 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
370
|
dodávka tepla 12/17
|
5 523,97 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
373
|
PC kancelária, exter.disk, monitor
|
2 264.00 |
s DPH |
141/17
|
|
28.12.2017 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
Faktúra |
372
|
osadenie odsávania v telocvični
|
1 140.00 |
s DPH |
116/17
|
|
28.12.2017 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
Objednávka |
143/17
|
potraviny na spoloč. posedenie zo SF
|
133,19 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
Objednávka |
142/17
|
výmena podlahovej krytiny v zborovni
|
3 087,74 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Pavol Olexa |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
Objednávka |
141/17
|
externý disk USB, PC kancelária, monitor, klávesnica,
|
2 264,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
Objednávka |
140/17
|
školský nábytok, lavice, stoličky
|
4 726,08 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
368
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
418,34 |
s DPH |
139/17
|
|
27.12.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
367
|
poistné
|
338,71 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
366
|
odvoz odpadu
|
364,04 |
s DPH |
1/17
|
|
27.12.2017 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
365
|
doprava žiakov na zim. štadion
|
240,00 |
s DPH |
118/17
|
|
27.12.2017 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
369
|
osadenie armatur na vym. stanici tepla
|
540,00 |
s DPH |
117/17
|
|
27.12.2017 |
ENERGOBYT s.r.o Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.12.2017 |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
364
|
vybavenie do ŠJ
|
273,70 |
s DPH |
115/17
|
|
22.12.2017 |
ZDRUŽENIE 3S, Valér Smutko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
362
|
športove oblečenie
|
819,00 |
s DPH |
137/17
|
|
22.12.2017 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
96,05 |
s DPH |
138/17
|
|
22.12.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
363
|
nabytok
|
239,00 |
s DPH |
114/17
|
|
22.12.2017 |
Martin Židzik - TRIER |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
351
|
školský nabytok
|
7 089.12 |
s DPH |
136/17
|
|
21.12.2017 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |